Betreff
Beschluss zum Finanzierungsplan zur Leistungsvereinbarung zwischen dem Landkreis, der AWO und der Stadt Peitz zur Erbringung von Leistungen in der Kinder- und Jugendarbeit
Vorlage
SP/OA/188/2017
Art
Beschlussvorlage Peitz

Sachdarstellung:

 

Gegenstand und Rechtsgrundlage der Leistungsvereinbarung, die ab dem 01.06.2017 gültig sein wird, bildet die Erbringung von Leistungen in der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Peitz.

 

Der AWO – Regionalverband Brandenburg Süd e. V. will ab dem 01.06.2017 in der Stadt Peitz mit einer Personalstelle den Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit betreiben. Dazu stehen in der Oberschule Peitz zwei Räume zur Verfügung.

 

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Der anteilige Gesamtbetrag (vom 01.06.2017 – 31.12.2017) zu den Personal- und Sachkosten/Betriebskosten als Finanzierungsgrundlage sowie die Beteiligung der Stadt Peitz als Vertragspartner daran, sind im Finanzierungsplan dargestellt. Der Finanzierungsplan ist Grundlage der Leistungsvereinbarung.

 

Der Finanzierungsplan der Personalkosten sowie der Sach- und Betriebskosten anteilig ab 01.06.2017 – 31.12.2017 stellt sich wie folgt dar:

 

Träger:                                                                AWO – Regionalverband Süd e. V.

Personal:                                                           1 Planstelle

Personalkosten insgesamt:                        27.910,95 EUR

 

Zuschuss des Landkreises

zu den Personalkosten:                               20.933,00 EUR (75 % der Personalkosten)

 

Zuschuss des Landkreises

zu den Sach- und Betriebskosten:            2.520,00 EUR

 

Zuschuss der Stadt Peitz

zu den Personalkosten:                                 6.977,65 EUR

Anlagenverzeichnis:

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Zuschuss zu den Personalkosten seitens der Stadt Peitz anteilig vom 01.06.2017 – 31.12.2017 in Höhe von 6.977,65 EUR.

 

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:                          ja

Mittel stehen zur Verfügung

Mittel stehen nicht zur Verfügung

 

Produkt/Kostenstelle

Budget

Art (ET, AW)*

HH-Jahr

Betrag in €

36201.2000.41420000

2204

ET

2017

23.453,00

36201.2000.53181100

2204

AW (PK)

2017

27.910,95

36201.2000.53181200

2204

AW (BK+SK)

2017

2.520,00

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:            ja/nein

Mittel stehen zur Verfügung

 

Mittel stehen nicht zur Verfügung

 

Produkt/Kostenstelle

Maßnahme

Art (EZ, AZ)*

HH-Jahr

Betrag in €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgekosten:                                                                                               ja/nein

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungk.. Unterhaltung )

Jahr

Umfang in €

 

 

 

 

 

 

*)     ET...Ertrag    AW…Aufwand                               *)     EZ…Einzahlung   AZ…Auszahlung